Uchwała nr XLVI/356/06 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2006 w sprawie zmian budżetu na 2006 rok
Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. |
Sumę dochodów w kwocie |
28 723 279,08 zł |
|
-zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 1) |
507 645,40 zł |
|
- dochody po zmianie wynoszą |
29 230 924,48 zł |
|
W tym: - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej |
4 953 610 zł |
2. |
Sumę wydatków w kwocie |
29 342 270,08 zł |
|
-zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 2) |
507 645,40 zł |
|
-wydatki po zmianie wynoszą |
29 849 915,48 zł |
3. |
Deficyt budżetu wynosi |
618 991,00 zł |
§ 2. Źródłem pokrycia deficytu są zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Stachowicz
Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XLVI/356/06 RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2006 roku
Sumę dochodów zwiększa się o kwotę 507 645,40 zł
01036 §6298 - realizację programu odnowy wsi przenosi się do rozdziału 01036, zwiększając jednocześnie plan o kwotę 65 245 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na urządzenie placów zabaw zgodnie z umową nr AOW.I-3040-UE-27/2006- 61412-UM200138/06 z dnia 28 lipca 2006r. oraz zmniejszenie o kwotę 26 631,60 zł w związku z aneksem nr 3 do umowy na urządzenie świetlic 60016 §2330 – utworzenie planu w kwocie 30 000 zł w związku z otrzymaniem dotacji z FOGR zgodnie z umową nr AOW.III-3042-FOGR-59/2006 na modernizację drogi Wałdowo- Komierowo 71035 §0960 – utworzenie planu w kwocie 7 760 zł w związku z wpłatami mieszkańców na rzecz budowy ogrodzenia cmentarza w Wałdowie §2020- utworzenie planu w kwocie 2 000 zł w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z porozumieniem CW/331/2006 na utrzymanie cmentarzy wojennych 75615 75616 - zmiany zgodnie z aktualnym przypisem 75618 80101 §2030 - zwiększenie planu o kwotę 727 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3011-25/06 z dnia 7 lipca 2006 r. z przeznaczeniem na finansowanie wyprawki szkolnej §2440 – utworzenie planu w kwocie 7 500 zł w związku z otrzymaniem dotacji nr 06.05.19/101-Z z dnia 19 maja 2006 r. na realizację programu „Krajna- badamy, sprzątamy i dbamy” z Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności 80113 §6260 – dofinansowanie ze środków PFRON zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z umową nr PCPR-8217- 2/1/5/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r. w kwocie 172 500 zł 80195 §2030 – zwiększenie planu o kwotę 8 027 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WFB.I.3011-29/06 z dnia 31 lipca 2006 r. – dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 85220 §2030 – zwiększenie planu o kwotę 5 000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WFB.I.3011-27/06 z dnia 17 lipca 2006 r. – dotacja na dofinansowanie utworzenia nowych ośrodków interwencji kryzysowej 85295 §2030 – zwiększenie planu o kwotę 230 970 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3011-30/06 z dnia 8 sierpnia 2006r. – dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 90019 §0460 – zwiększenie planu w związku ze zwiększonym faktycznym wykonaniem o kwotę 3 950 zł 92105 §2320 – zwiększenie planu o kwotę 600 zł w związku z porozumieniem nr EK-4335- 72/06 z dnia 21 lipca 2006 r. zawartym ze Starostwem Powiatowym na dofinansowanie III Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Ludowej Sumę wydatków zwiększa się o kwotę 507 645,40 zł 01030 §2850 – zmniejszenie wpłat na rzecz izb rolniczych o kwotę 4 000 zł w związku z aktualizacją przepisu podatku rolnego 01036 §6058, §6059 - realizację programu odnowy wsi przenosi się do rozdziału 01036 zwiększając jednocześnie plan wydatków na urządzenie placów zabaw na terenach wiejskich w kwotach 65 245 zł i 20 748 zł ( zmniejszenie o kwotę 26 631,60 zł- aneks nr 3 do umowy na urządzenie świetlic) §6069 – zmniejszenie planu w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o kwotę 13 660 zł 60016 §4270 – zwiększenie planu wydatków w związku z modernizacją drogi Wałdowo- Komierowo oraz bieżącymi wydatkami o kwotę 60 000 zł §6050 – zwiększenie planu wydatków na budowę chodnika w Piasecznie o kwotę 50 000 zł 63095 §4210, §4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 000 zł w związku ze zwiększonymi wydatkami 70005 §4300 – zmniejszenie o kwotę 30 000 zł w związku z faktycznymi potrzebami finansowymi 71035 §4300 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10 000 zł z przesunięciem ich na § 6050 tegoż działu §6050 – budowa ogrodzenia cmentarza w Wałdowie- kwota 40 605,48 zł 75023 §4260, §4300 – zwiększenie planu wydatków w związku z faktycznymi potrzebami finansowymi o kwotę łączną 20 000 zł 75412 przesunięcia pomiędzy paragrafami w obrębie poszczególnych rozdziałów 75414 75702 §8070 – zmniejszenie planu wydatków w związku z obniżeniem stóp procentowych i redyskontowych 75818 §4810 – rozdysponowano rezerwę w kwocie 91 733 zł ( autobus, wkład własny w program budowy placów zabaw, chodnik Piaseczno) 80001 – plan wydatków adekwatny do otrzymanych decyzji i umów dotacyjnych 80113 §4300- zmniejszenie planu wydatków związanego z dowozem uczniów do szkół o kwotę 28 750 zł §6060 – zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 230 000 zł ( w tym udział Gminy 57 500 zł) 80195 §3260 – dofinansowanie pracodawcom kosztów szkolenia młodzianach pracowników ( zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego) w kwocie 8 027 zł 85219 – przesunięcie pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 85220 plan wydatków adekwatny do otrzymanych decyzji dotacyjnych 85295 90015 §6050 – zmniejszenie planu wydatków zgodnie z faktycznym wykonaniem (inwestycja zakończona) o kwotę 9 002,48 zł 92105 §4300 – zwiększenie wydatków o kwotę 600 zł w związku ze współorganizacją III Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Ludowej Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację. U.L. Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Stachowicz
Zał. Nr 1 i 2 Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2006 rok pobierz >> (77kB)
Zał. Nr 4 - Planowane inwestycje Gminy Sępólno Kraj. na 2006 pobierz >> (39kB)
Zał. Nr 10 i 13 - Plan spłaty zobowiązań oraz kwoty długu na 2006 pobierz >> (28kB) |